一、部门(单位)基本情况
(一)职能职责
1、 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等地方性法规草案、政府规章草案及相关规定,依法组织实施和监督检查。
2、 负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
3、 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
4、 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
5、 负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全市自然资源发展规划和战略,依照自然资源开发利用标准组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、 负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究;推进主体功能区战略和制度,组织编制国土空间规划和相关专项规划;负责市本级国土空间规划实施管理;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;建立健全国土空间用途管制制度;负责土地等国土空间用途转用工作;负责国有土地使用权收回工作和土地征收征用管理。
7、 负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划,制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划,并组织实施;参与城市发展年度建设计划及实施工作。
8、 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出市级重大备选项目。
9、 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理,落实占用耕地补偿制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11、负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术规程并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质审核与信用管理,监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全市航天航空遥感影像数据的统一获取。
15、根据授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。
16、统一领导和管理市林业局。
17、完成市委、市政府交办的其他事项。
18、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
(二)机构设置
岳阳市自然资源和规划局(以下简称“市自然资源和规划局”)于2019年3月4日挂牌成立,属全额预算拨款的正处级行政单位。内设科室24个,分别是:办公室、法规科、综合调研科、国土空间规划一科、国土空间规划二科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、建筑工程管理科、市政工程管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质灾害防治科、矿产资源管理科、测绘管理科、地理信息管理科、自然资源督察办公室、财务与资金运用科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。直属机构2个,分别为:岳阳市不动产登记中心,岳阳市自然资源和规划事务中心。现有在职人员290人,退休人员156人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
本单位2025年度基本支出8574.90万元,其中:人员经费6526.45元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等方面;公用经费2048.45万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等方面。
(二)项目支出情况
2025年度岳阳市自然资源和规划局项目支出3667.71万元,其中:业务工作经费720.10万元、山水项目2.64万元、土地出让专项项目82.37万元、地质灾害防治支出项目81.81万元、基础测绘项目1278.13万元、控违支出项目178.75万元、扶贫费用项目47.14万元、地球日项目1.08万元、第三次土地调查费用项目53.80万元、规划编制经费项目754.35万元、机关运行经费项目159.87万元、经开区经费项目34.38万元、矿产资源整治项目90.33万元、农村宅基地确权登记项目40.61万元、下单位项目经费项目29.32万元、执法经费支出项目11.75万元、地下车位登记契税补贴1.28万元、接入湖南省不动产一库一平台项目100万元。
三、政府性基金预算支出情况
本部门2025年度政府性基金预算安排的支出707.86万元,其中政府性基金预算财政拨款基本支出432.40万元,政府性基金预算财政拨款项目支出275.46万元。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年本部门无社会保险基金预算安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
2025年,在局党组的坚强领导下,认真贯彻落实省厅、市委市政府和市局相关文件精神,紧紧围绕市局中心工作,将各项工作层层压实,到岗到位,高质高效完成全年重点工作,并按照绩效评价自评表分值进行自评分;
坚持深化理论武装,通过党委中心组学习、专题研讨、党课宣讲等形式,推动党的二十届四中全会精神及“十五五”规划建议落地生根,干部职工“四个意识”显著增强。健全人才培养机制,打造专业化、梯队化队伍。
土地整治方面,有序推进己内酰胺片区土壤污染治理,完成90%点位钻探采样及调查、风险评估报告评审,争取中央及省级资金支持,已申报调查资金2515万元,预计申报治理资金3亿元。耕地保护方面,完成临湘市3个社会投资项目新增耕地质量评定43.56公顷,夯实耕地保护基础。在落实防灾减灾责任方面。现场了解地质灾害隐患点潜在风险、治理监测、安全避险及安全生产等情况,加强重点领域薄弱环节安全隐患排查整治工作,排查隐患点869处、中高风险切坡建房22039处,汛期启动2次应急响应,转移避险群众2197人,实现“零伤亡”目标,全力保障自然资源领域安全和稳定。吸取其他地区事故教训,扎实做好低温雨雪冰冻天气等防灾避险工作。在优化营商环境方面。促进城乡融合发展,构建县域特色经济体系;支持湘商回归,服务返乡创业。
在非税收入方面,市不动产登记中心年度目标为350万元,2025年实际完成389万元,完成率达111.14%,超额完成非税收入目标,资金管理规范高效。“掌上办”服务迈入智慧便民新阶段, 省“一库一平台”高质量落地运行, “1160”改革实现了市本级全域覆盖,全年智能审批业务量突破3.8万笔,单笔业务平均3分钟内办结,实现秒批秒办,持续培育“无感智办”服务新形态。农村不动产登记任务基本收官,土地承包经营权登记扎实推进,林权登记页实现规范突破。以不动产单元代码为核心,串联土地供应、规划许可、不动产登记等环节,有力支撑土地资源精细化管理。历史遗留“登记难”治理也取得了阶段性成效。
2025年预算执行率为95.81%,总体情况良好。我局坚决执行经费预算管理,在厉行节约、反对铺张浪费等方面,严格落实厉行节约的原则,“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内,预算编制完整。严格按照预算规划执行各项支出,并根据实际工作需要,适时调整和优化支出结构,确保了各项工作的顺利开展。2025年项目支出预算调整率偏高,主要原因是专项资金追加项目增加,导致预算调整金额增加。整体支出绩效综合考评得分为98.58分,评价等次为优。
七、存在的问题及原因分析
(一)基础业务水平有待提高
机构改革及人员异动导致组织架构调整频繁,又因岗位轮换导致人员变动较大,业务工作经验不足。对发展新质生产力、推动高质量发展等最新论述的理解仍停留在表面,破解复杂业务难题的转化路径不够清晰。
(二)预算编制精准性有待提高
年初预算申报时,对单位实际情况和以前年度支出规律考量不够充分,部分项目预算申报与实际执行存在偏差。主要原因在于对业务变化等因素的前瞻性预判不足。
(三)绩效执行监控不够到位
对绩效目标执行进度的跟踪监控不够及时,未能有效掌握资金支付进度与绩效产出的匹配情况。主要原因在于绩效监控手段单一,对执行偏差未能及时发现和纠正。
八、下一步改进措施
(一)全面加强队伍建设
持续巩固拓展主题教育及作风建设成果,深化党纪学习教育,筑牢廉洁自律防线。加强业务培训,提升干部队伍专业化能力和综合素养。加强地质灾害预警与响应能力建设,组织开展地质灾害应急演练和培训活动,提高干部和群众的应急反应能力和自救互救能力。同时,加强地质灾害防治知识的宣传和教育,提高公众的防灾减灾意识。
(二)提高预算编制精准性
严格按照《中华人民共和国预算法》及相关制度要求,结合本单位实际情况和以前年度支出规律,综合考虑政策调整、业务量变化等因素,科学申报年初预算,不断提高预算编制的前瞻性和准确性。
(三)强化绩效执行全过程监控
建立常态化绩效目标执行监控机制,定期跟踪资金支付进度与绩效产出情况,及时发现并纠正执行偏差,确保财政资金按计划有序支出,切实发挥资金使用效益。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位高度重视预算支出绩效自评工作,积极落实主体责任,成立预算绩效管理领导小组,加强组织领导,按照绩效管理工作方案和绩效评价相关制度规定,认真开展自评,确保绩效自评工作顺利实施。本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善,并按照政务公开的相关规定,及时将部门整体支出及绩效自评报告,通过门户网站向社会公开。
十、其他需要说明的情况
无。
报告需要以下附件:
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
290 |
290 |
100.00% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
三公经费 |
42.21 |
20.20 |
13.91 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
28.22 |
9.00 |
10.93 |
|||
|
其中:公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
28.22 |
9.00 |
10.93 |
|||
|
2、出国经费 |
7.54 |
|
|
|||
|
3、公务接待 |
6.45 |
11.20 |
2.98 |
|||
|
项目支出: |
4496.10 |
910.25 |
3667.71 |
|||
|
1、业务工作经费 |
1782.75 |
857.50 |
720.10 |
|||
|
2、运行维护经费 |
338.65 |
|
|
|||
|
3、专项资金 |
2374.70 |
52.75 |
|
|||
|
办案费项目 |
|
37.00 |
|
|||
|
非税执收经费 |
|
15.75 |
|
|||
|
中心城区房地产办证专项行动 |
261.77 |
|
|
|||
|
山水项目 |
60.66 |
|
2.64 |
|||
|
“三区三线”统筹划定 |
560.75 |
|
|
|||
|
信息化平台建设 |
116.44 |
|
|
|||
|
土地出让专项 |
498.58 |
|
82.37 |
|||
|
矿产资源整治 |
17.96 |
|
|
|||
|
地质灾害防治支出 |
152.81 |
|
81.81 |
|||
|
耕地项目 |
181.90 |
|
|
|||
|
基础测绘项目 |
46.28 |
|
1278.13 |
|||
|
控违 |
188.19 |
|
178.75 |
|||
|
扶贫 |
42.36 |
|
47.14 |
|||
|
土地费用 |
206.00 |
|
|
|||
|
科协 |
1.21 |
|
|
|||
|
田长制 |
39.79 |
|
|
|||
|
地球日 |
|
|
1.08 |
|||
|
第三次土地调查费用 |
|
|
53.80 |
|||
|
规划编制经费 |
|
|
754.35 |
|||
|
机关运行经费 |
|
|
159.87 |
|||
|
经开区经费 |
|
|
34.38 |
|||
|
矿产资源整治项目 |
|
|
90.33 |
|||
|
农村宅基地确权登记 |
|
|
40.61 |
|||
|
下单位项目经费 |
|
|
29.32 |
|||
|
执法经费支出 |
|
|
11.75 |
|||
|
地下车位登记契税补贴 |
|
|
1.28 |
|||
|
接入湖南省不动产一库一平台项目 |
|
|
100 |
|||
|
公用经费 |
1605.07 |
235.18 |
2048.45 |
|||
|
其中:办公经费 |
913.99 |
163.49 |
1013.55 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
178.56 |
48.47 |
238.36 |
|||
|
会议费、培训费 |
54.02 |
5.60 |
17.59 |
|||
|
政府采购金额 |
1802.30 |
4027.19 |
2795.31 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
126.39 |
—— |
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
严格落实中央八项规定,从严控制“三公”经费。 |
|||||
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算部门名称 |
岳阳市自然资源和规划局 |
|||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
5234.55 |
12777.79 |
12242.61 |
10 |
95.81% |
9.58 |
||
|
按收入性质分: |
按支出性质分: |
|||||||
|
其中: 一般公共预算:11697.20 |
其中:基本支出:8574.90 |
|||||||
|
政府性基金拨款:728.76 |
项目支出:3667.71 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款:0 |
|
|||||||
|
其他资金:351.83 |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
(一)编制国土空间规划,并形成多项成果。 (二)高质量完成“三调工作”。 (三)落实防灾减灾责任,优化营商环境,落实“最多跑一次”改革成效。 (四)全力推进不动产登记高效便民服务,做好不动产登记各项工作。严格按政策完成非税收入 350万元。 (五)高质量完成规划技术性事务性工作,完善政务平台建设,推进信息化建设;协助配合各部门档案管理接收与使用,强化档案管理接收利用信息化。 |
已全部完成。 |
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
耕地保有量/永久基本农田 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
|
完善政务平台、地灾防治工作、移民搬迁、档案管理接收、隐患排查 |
以实际完成数量为准 |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
颁发不动产登记证书证明 |
≥50000 |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
信访办结率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
专项巡察整改率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||
|
地质灾害隐患点“零死亡” |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||
|
耕地保有量/永久基本农田 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
全力推进互联网+不动产登记 |
≥75% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
完善并细化机构内部设置、强化内部管理 |
以实际完成数量为准 |
98% |
2 |
1 |
产生偏差的原因在于内控制度仍需完善细化,实际运用需与制度紧密结合。改进措施:提升规范意识,强化内部管理与审计的独立性、专业性。 |
|||
|
时效指标 |
不断推出高效便民服务举措 |
≤60分钟 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
按时完成年度总目标 |
2025年 |
2025年 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
全年预算资金控制在预算内 |
≤12777.79万元 |
12242.61万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标
(30分)
|
经济效 益指标 |
持续优化营商环境暨经济发展,助推岳阳高质量发展 |
有所提升 |
有所提升 |
3 |
3 |
|
|
|
全年向社会无偿提供档案查询、咨询 |
以实际完成数量为准 |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
完成非税收入 |
350万元 |
389万元 |
4 |
4 |
|
|||
|
社会效 益指标 |
规划编制成果助力推动乡村振兴,为未来城市发展提供战略引领 |
有所助力 |
有所助力 |
3 |
3 |
|
||
|
档案宣传、廉政效益、网站维护 |
以实际完成数量为准 |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
负责市城区范围不动产登记工作 |
保障登记工作日常开展 |
完成市城区范围不动产登记工 |
4 |
4 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
加快生态修复治理,有效防止和减少水土流失,增强防洪抗灾能力 |
有所增强 |
有所增强 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
地质灾害消除,生态修复工程完善 |
可持续发展 |
可持续发展 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98.58 |
|
|||||
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
基础测绘项目 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
岳阳市自然资源和规划局本级 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.00 |
1278.13 |
1278.13 |
10 |
100.00% |
10 |
||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
1278.13 |
1278.13 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、承担供地前权籍调查、定界、测绘等技术事务性工作; 2、负责县域内基础测绘成果的技术审查工作; 3、负责城乡规划信息库、地理信息库的建立; |
圆满完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
完成测绘项目 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
测绘报告可用度,质检验收履职完成度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
年度内完成 |
2025年 |
2025年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
对社会发展问题未造成负面影响 |
无负面影响 |
10 |
10 |
|
||
|
所有的支出控制在预算内 |
≤1278.13万元 |
1278.13万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标
(30分)
|
经济效 益指标 |
促进经济发展 |
经济平稳发展 |
经济平稳发展 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效 益指标 |
为城市经济社会高质量发展提供地理信息保障 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效 益指标 |
构建人与自然和谐共生 |
持续良好 |
持续良好 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
相关数据成果完成入库,能够持续为各领域各部门提供数据服务 |
有效保障 |
有效保障 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
业务工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
岳阳市自然资源和规划事务中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
347.5 |
767.72 |
720.09 |
10 |
93.8% |
9 |
||
|
其中:当年财政拨款 |
347.5 |
767.72 |
720.09 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1:依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责;2:新的部门融合后,完善并细化机构内部设置,强化内部管理;3:自然资源调查监测、开发利用、管理工作提供技术支持和服务保障;4:空间规划、工程规划等工作提供技术支持和服务保障;5:高质量完成规划技术性事务性工作,完善政务平台建设,推进信息化建设;6:协助配合各部门档案管理接收与使用,强化档案管理接收利用信息化;7:地灾防治扛牢责任,落实每一项地灾防治工作;8:抓好党建赋能、廉政建设。 |
已全部完成。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
完善政务平台、地灾防治工作、移民搬迁、档案管理接收、隐患排查 |
以实际完成数量为准 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
完善并细化机构内部设置、强化内部管理 |
以实际完成数量为准 |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
全年工作不定时开展 |
2025/12/31 |
2025年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
以实际完成数量为准 |
经济平稳发展 |
10 |
10 |
|
||
|
社会成本指标 |
无负面影响 |
无负面影响 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态环境成本指标 |
无负面影响 |
无负面影响 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标
(30分)
|
经济效益指标 |
全年向社会无偿提供档案查询、咨询 |
以实际完成数量为准 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
档案宣传、廉政效益、网站维护 |
以实际完成数量为准 |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
有所改善 |
有所改善 |
有所改善 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
有所改善 |
有所改善 |
有所改善 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
面向社会无偿提供服务 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
岳阳市不动产登记中心2025年一库一平台建设项目 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市自然资源和规划局 |
实施单位 |
岳阳市不动产登记中心 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中:当年财政拨款 |
0 |
100 |
100 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
将岳阳市登记数据、权籍数据、档案数据迁移至省级一库一平台系统数据库,部署省级不动产登记发证系统、省级不动产权籍系统、省级档案系统。对接岳阳市外联单位系统并完成系统业务联调测试。 |
已完成 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
年度业务量 |
使用系统办件的业务量(不包含查询)150000(件) |
130000 |
10 |
8 |
因市场原因实际业务量偏低 |
|
|
年度人均业务量
|
平均每用户办理/查询业务数 量 80( % ) |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
系统用户数 |
系统用户总数及分类用户数 2000(个) |
2700 |
5 |
5 |
|
|||
|
年度新增数据量 |
系统新增业务数据量150000(条) |
150000 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
服务对象 |
金融机构、开发企业、不动产登记机构 |
已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
新增电子证照量 |
一定周期内系统签发电子证照 的增加量15000左右(个) |
15000 |
5 |
5 |
|
|||
|
网办事项数量 |
系统中涉及网办事项的个数 82(个) |
已完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
响应时间 |
系统对用户操作的响应时间 0.0005(秒) |
已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
硬件采购成本 |
服务器、存储设备、网络设备、安全设备、自助终端等硬件设备的采购费用总和控制在预算范围内,不超过总建设成本的30% |
已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标
(30分)
|
经济效 益指标 |
企业、个人、金融机构办事成本节约额 |
因平台运行,企业、个人、金融机构办理不动产登记业务节省的时间成本、人力成本、交通成本、材料成本下降20% |
已达标 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效 益指标 |
最多跑一次覆盖率 |
实现“最多跑一次”或“零跑动”的业务类型占全部登记业务类型的比例≥95% |
已达标 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效 益指标 |
无纸化办公覆盖率 |
全程电子化办理的业务类型数量占全部不动产登记业务类型总数的比例≥98% |
已达标 |
5 |
5 |
|
||
|
电子证照签发率 |
不动产电子证照签发量占全部不动产权证书/证明签发总量的比例≥95% |
已达标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
数据质量合格率 |
通过完整性、准确性、一致性校验的数据记录占比≥99%。 |
全库比例实际偏低 |
10 |
8 |
通过数据清理、档案整理清理数据提升数据质量 |
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: