岳阳市不动产登记中心2025年预算公开
更新时间:2025-04-15 来源:市自然资源和规划局
岳阳市不动产登记中心本级2025年度单位预算 |
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目录 |
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第一部分 2025年单位预算说明 |
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第二部分 2025年单位预算公开表格 |
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1、收支总表 |
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2、收入总表 |
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3、支出总表 |
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4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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6、财政拨款收支总表 |
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7、一般公共预算支出表 |
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8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
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12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
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13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
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15、政府性基金预算支出表 |
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16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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18、国有资本经营预算支出表 |
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19、财政专户管理资金预算支出表 |
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20、专项资金预算汇总表 |
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21、项目支出绩效目标表 |
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22、单位整体支出绩效目标表 |
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23、一般公共预算基本支出表 |
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注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |
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第一部分 2025年单位预算说明 |
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一、单位基本概况 |
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(一)职能职责 |
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1、宣传贯彻实施国家、省、市关于不动产登记的方针政策和法律法规。 2、负责市本级内(含岳阳楼区、经开区、南湖新区)不动产交易登记业务的统一受理、审核与登簿发证等事务性工作。 3、负责拟订市本级不动产交易登记业务规范和工作流程。 4、配合调处市本级不动产权属争议及交易纠纷。 5、负责不动产登记数据资料统计、分析、整理、保管和备份,以及不动产登记档案的收集、移交。 6、承办市委、市人民政府及市自然资源和规划局交办的其他工作 |
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(二)机构设置 |
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我中心设两个分支机构和9个部室。 1、两个分支机构 ⑴、岳阳市自然资源交易中心 负责全市有关自然资源和交易、集体土地经营权的流转,矿产资源的转让等相关事务性工作。 ⑵、岳阳市不动产登记信息中心 负责不动产登记综合平台的建设和管理,不动产基础信息的统计和监测,推动不动产信息共享集成等工作。 2、9个内设部室 ⑴、综合部 负责文秘、会务、宣传、后勤等综合管理及人事管理、思想政治、党群等工作。 ⑵、财务部 负责年度收支核算、收费审核、固定资产登记等工作;负责综合统计及财务统计工作;负责保管会计凭证账簿、报表等财务档案资料。 ⑶、受理部 负责市本级的土地、房屋、林地等不动产登记业务的咨询、受理、初审、收费、缮证、证书发放等工作;负责做好不动产权利证书管理;负责不动产登记办事窗口的日常管理工作。 ⑷、登记一部 负责不动产首次登记业务的审核、登簿,做好上述不动产登记档案资料的移交工作。 ⑸、登记二部 负责不动产变更登记、转移登记、更正登记等业务的受理、审核、登簿,做好上述不动产登记档案资料的移交工作。 ⑹、登记三部 负责不动产抵押登记、预告登记、异议登记、注销登记、查封登记等业务的受理、审核、登簿,做好上述不动产登记档案资料的移交工作。 ⑺、权籍调查部 承担市本级范围内涉及土地、房屋、林地等不动产登记的实地查勘、权籍调查工作;负责权籍调查数据和测绘数据更新、入库和管理工作。 ⑻、法规部 参与拟订不动产确权、权属争议调处地方性政策;配合、协助有关行政机关调处不动产权属争议;组织不动产登记法制宣传教育;负责涉及不动产登记的行政复议、行政应诉和行政执法监督工作。 ⑼、信息档案部 负责不动产权证书的购置、保管、分发等管理工作;负责对市本级不动产登记发证质量的检查、审查;负责对市本级不动产登记纸质档案的收集、运转、移交等工作。 |
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二、单位预算单位构成 |
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本单位预算仅含本级预算。 |
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三、单位收支总体情况 |
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本单位2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
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(一)收入预算 |
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包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本单位收入预算2064.61万元,其中,一般公共预算拨款2064.61万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2025年收入较去年增加248.71万元,主要是因为增加了人均2.5万元的日常工作经费。 |
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(二)支出预算 |
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2025年本单位支出预算2064.61万元,其中,208社会保障和就业支出186.48万元,220自然资源海洋气象等支出1755.44万元,221住房保障支出122.69万元,支出较去年增加248.71万元,主要是因为增加了人均2.5万元的日常工作经费。 |
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四、一般公共预算拨款支出预算 |
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2025年一般公共预算拨款支出预算2064.61万元,其中,208社会保障和就业支出186.48万元,占9.03%;220自然资源海洋气象等支出1755.44万元,占85.03%;221住房保障支出122.69万元,占5.94%;具体安排情况如下: |
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(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为1778.86万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
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(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为285.75万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:非税执收经费专项支出15.75万元,主要用于保障完成不动产登记收费工作经费支出,日常工作经费专项支出270.00万元,主要用于支付往年项目欠款及不动产登记提质加速劳务费。 |
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五、政府性基金预算支出 |
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2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。 |
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六、其他重要事项的情况说明 |
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(一)机关运行经费 |
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本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款166.43万元(数据来源见表12),比上一年减少8.17万元,降低4.9%。主要原因是人员较上年有减少。 |
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(二)“三公”经费预算 |
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本单位2025年“三公”经费预算数0.20万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.20万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2025年三公经费预算较上年减少3.3万元,主要原因是公务用车已上缴,无公务用车运行费,减少预算安排。 |
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(三)一般性支出情况 |
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本单位2025年会议费预算0.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开0次会议,人数0人,2025年度本单位未计划安排会议;培训费预算0.60万元,拟开展2次培训,人数100人,内容为湖南省事业单位工作人员培训及不动产登记培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
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(四)政府采购情况 |
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本单位2025年政府采购预算总额687万元,其中工程类3.5万元,货物类88.64万元,服务类594.86万元。 |
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(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
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截至上年底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。 2025年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废处置单位价值50万元以上通用设备0台,报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。 2025年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
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(六)预算绩效目标说明 |
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本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2064.61万元,其中,基本支出1778.86万元,项目支出285.75万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
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七、名词解释 |
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1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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第二部分 2025年单位预算公开表格 |
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1、收支总表 |
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2、收入总表 |
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3、支出总表 |
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4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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6、财政拨款收支总表 |
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7、一般公共预算支出表 |
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8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
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12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
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13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
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15、政府性基金预算支出表 |
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16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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18、国有资本经营预算支出表 |
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19、财政专户管理资金预算支出表 |
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20、专项资金预算汇总表 |
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21、项目支出绩效目标表 |
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22、单位整体支出绩效目标表 |
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23、一般公共预算基本支出表 |
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注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |
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附件:![]() |